审计处是由学校设立的独立的内部审计机构,立足经济监督、聚焦主责主业,依法依规对学校各单位财务收支、业务活动、内部控制、风险管理等的适当性和有效性进行审查和评价,坚持寓监督于服务,促进学校完善治理、增加价值、实现目标。
审计处主要业务包括:
一、国家重大政策措施、学校两会重要决策部署贯彻落实情况跟踪审计;
二、财务收支审计、预算执行情况审计;
三、领导干部经济责任审计;
四、其他专项审计及财务审签;
五、建设工程全过程跟踪审计,基建、修缮类工程结算审计、工程量清单及最高限价编审;
六、建设工程管理审计、竣工财务决算审计;
七、内部控制基础性评价及风险评估;
八、审计发现问题整改落实督办;
九、定期向学校报告审计工作情况,负责审计委员会办公室相关工作;
十、国家有关规定、上级部门和学校交办的其他事项。
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