1. 认真学习掌握并贯彻落实党和国家相关方针政策和法律法规,严格执行《中国内部审计准则》、政府会计准则和制度以及学校各项规章制度,坚持原则、严格把关、保守秘密,切实维护学校合法权益;
2. 加强思想政治和业务学习,不断提升业务技能,做到信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁,优质高效完成各项审计工作任务;
3. 统筹负责办公室日常行政工作:负责处内行政事务的上传下达;负责处内发文审核;负责处内各项经费报销的审核;负责处内人员绩效津贴发放审核;负责与校内其他部门、处内各科室之间的协调;
4. 负责组织起草处内工作计划、工作总结、请示报告、规章制度等文件;填报学校各类督办事项;
5. 统筹负责档案文书管理:负责制定、完善档案文书管理的各项规章制度,并监督执行,做好保密工作;
6. 统筹负责各类会议的组织安排,负责会议决议的督办事项;
7. 组织处采购工作小组开展各类审计服务项目采购工作;
8. 注重对本职工作的总结和研究;
9. 完成处领导交办的其它各项工作。