1. 认真学习掌握并贯彻落实党和国家相关方针政策和法律法规,严格执行《中国内部审计准则》、政府会计准则和制度以及学校各项规章制度,认真执行审计相关法律法规、行业规范等技术标准,坚持原则、严格把关、保守秘密,切实维护学校合法权益;
2. 加强思想政治和业务学习,不断提升业务技能,做到信念坚定、为民服务、业务精通、作风务实、敢于担当、清正廉洁,优质高效完成各项审计工作任务;
3. 协助主管起草年度内部控制基础性评价工作方案,开展内部控制基础性评价与风险评估,准确记录相关结果;
4. 对内部控制评审报告中的控制缺陷等级提出准确的认定意见,及时提出改进建议;
5. 协助主管起草年度内部控制基础性评价报告及风险评估报告,按要求督办内部控制建设牵头单位落实内控评审发现问题整改工作;
6. 注重对本职工作的总结和研究;
7. 完成处领导及主管交办的其他任务。